ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
21 ապրիլի 2011 թվականի N 439-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածում կատարել վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1748-Ն որոշման NN 5 և 11 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ` համաձայն NN 1 և 2 հավելվածների:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
|
Հայաստանի Հանրապետության |
Տ. Սարգսյան |
|
|
Հավելված N 1 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 21-ի N 439-Ն որոշման
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Աղյուսակ N 1
|
(հազ. դրամ) |
|
Բաժինը |
Խումբը |
Դասը |
Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների, ֆինանսավորվող ծրագրերի և դրանք իրականացնող մարմինների անվանումները |
Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` փակագծերում) | ||
|
առաջին կիսամյակ |
ինն ամիս |
տարի | ||||
|
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
այդ թվում՝ |
||||||
|
04 |
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
այդ թվում՝ |
||||||
|
02 |
Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
այդ թվում՝ |
||||||
|
01 |
Գյուղատնտեսություն |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
այդ թվում՝ |
||||||
|
14. Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող «Շուկայավարման հնարավորություն ֆերմերներին» ծրագիր |
335,507.0 |
335,507.0 |
335,507.0 | |||
|
այդ թվում՝ |
||||||
|
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |
335,507.0 |
335,507.0 |
335,507.0 | |||
|
որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների |
335,507.0 |
335,507.0 |
335,507.0 | |||
|
Այլ ծախսեր |
43,970.6 |
43,970.6 |
43,970.6 | |||
|
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ |
291,536.4 |
291,536.4 |
291,536.4 | |||
|
այդ թվում՝ |
||||||
|
Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում |
279,224.4 |
279,224.4 |
279,224.4 | |||
|
Տրանսպորտային սարքավորումներ |
12,312.0 |
12,312.0 |
12,312.0 | |||
|
22. Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող «Գյուղական կարողությունների ստեղծում» ծրագիր |
(335,507.0) |
(335,507.0) |
(335,507.0) | |||
|
այդ թվում՝ |
||||||
|
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ |
(335,507.0) |
(335,507.0) |
(335,507.0) | |||
|
որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների |
(335,507.0) |
(335,507.0) |
(335,507.0) | |||
|
Այլ ծախսեր |
(43,970.6) |
(43,970.6) |
(43,970.6) | |||
|
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ |
(291,536.4) |
(291,536.4) |
(291,536.4) | |||
|
այդ թվում՝ |
||||||
|
Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում |
(291,536.4) |
(291,536.4) |
(291,536.4) | |||
Աղյուսակ N 2
|
(հազ. դրամ) |
|
Բաժինը |
Խումբը |
Դասը |
Վարկային ծրագրերի, դրանք իրականացնող մարմինների |
Ցուցանիշների փոփոխությունը | ||||||||
|
առաջին կիսամյակ |
ինն ամիս |
տարի | ||||||||||
|
ընդամենը |
այդ թվում՝ |
ընդամենը |
այդ թվում՝ |
ընդամենը |
այդ թվում՝ | |||||||
|
վարկային միջոցներ |
համաֆի-նանսա-վորում |
վարկային միջոցներ |
համաֆի-նանսա-վորում |
վարկային միջոցներ |
համաֆի-նանսա-վորում | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
այդ թվում` |
||||||||||||
|
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
04 |
02 |
01 |
14. «Գյուղատնտեսության |
335,507.0 |
281,872.0 |
53,635.0 |
335,507.0 |
281,872.0 |
53,635.0 |
335,507.0 |
281,872.0 |
53,635.0 |
|
այդ թվում` |
||||||||||||
|
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |
335,507.0 |
281,872.0 |
53,635.0 |
335,507.0 |
281,872.0 |
53,635.0 |
335,507.0 |
281,872.0 |
53,635.0 | |||
|
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ |
43,970.6 |
38,925.0 |
5,045.6 |
43,970.6 |
38,925.0 |
5,045.6 |
43,970.6 |
38,925.0 |
5,045.6 | |||
|
այդ թվում` |
||||||||||||
|
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ |
43,970.6 |
38,925.0 |
5,045.6 |
43,970.6 |
38,925.0 |
5,045.6 |
43,970.6 |
38,925.0 |
5,045.6 | |||
|
այդ թվում` |
||||||||||||
|
Այլ ծախսեր |
43,970.6 |
38,925.0 |
5,045.6 |
43,970.6 |
38,925.0 |
5,045.6 |
43,970.6 |
38,925.0 |
5,045.6 | |||
|
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ |
291,536.4 |
242,947.0 |
48,589.4 |
291,536.4 |
242,947.0 |
48,589.4 |
291,536.4 |
242,947.0 |
48,589.4 | |||
|
այդ թվում` |
||||||||||||
|
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ |
291,536.4 |
242,947.0 |
48,589.4 |
291,536.4 |
242,947.0 |
48,589.4 |
291,536.4 |
242,947.0 |
48,589.4 | |||
|
այդ թվում` |
||||||||||||
|
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |
279,224.4 |
232,687.0 |
46,537.4 |
279,224.4 |
232,687.0 |
46,537.4 |
279,224.4 |
232,687.0 |
46,537.4 | |||
|
այդ թվում` |
||||||||||||
|
Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում |
279,224.4 |
232,687.0 |
46,537.4 |
279,224.4 |
232,687.0 |
46,537.4 |
279,224.4 |
232,687.0 |
46,537.4 | |||
|
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ |
12,312.0 |
10,260.0 |
2,052.0 |
12,312.0 |
10,260.0 |
2,052.0 |
12,312.0 |
10,260.0 |
2,052.0 | |||
|
այդ թվում` |
||||||||||||
|
Տրանսպորտային սարքավորումներ |
12,312.0 |
10,260.0 |
2,052.0 |
12,312.0 |
10,260.0 |
2,052.0 |
12,312.0 |
10,260.0 |
2,052.0 | |||
|
04 |
02 |
01 |
22. Գյուղատնտեսության |
(335,507.0) |
(281,872.0) |
(53,635.0) |
(335,507.0) |
(281,872.0) |
(53,635.0) |
(335,507.0) |
(281,872.0) |
(53,635.0) |
|
այդ թվում` |
||||||||||||
|
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ |
(335,507.0) |
(281,872.0) |
(53,635.0) |
(335,507.0) |
(281,872.0) |
(53,635.0) |
(335,507.0) |
(281,872.0) |
(53,635.0) | |||
|
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ |
(43,970.6) |
(38,925.0) |
(5,045.6) |
(43,970.6) |
(38,925.0) |
(5,045.6) |
(43,970.6) |
(38,925.0) |
(5,045.6) | |||
|
այդ թվում` |
||||||||||||
|
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ |
(43,970.6) |
(38,925.0) |
(5,045.6) |
(43,970.6) |
(38,925.0) |
(5,045.6) |
(43,970.6) |
(38,925.0) |
(5,045.6) | |||
|
այդ թվում` |
||||||||||||
|
Այլ ծախսեր |
(43,970.6) |
(38,925.0) |
(5,045.6) |
(43,970.6) |
(38,925.0) |
(5,045.6) |
(43,970.6) |
(38,925.0) |
(5,045.6) | |||
|
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ |
(291,536.4) |
(242,947.0) |
(48,589.4) |
(291,536.4) |
(242,947.0) |
(48,589.4) |
(291,536.4) |
(242,947.0) |
(48,589.4) | |||
|
այդ թվում` |
||||||||||||
|
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ |
(291,536.4) |
(242,947.0) |
(48,589.4) |
(291,536.4) |
(242,947.0) |
(48,589.4) |
(291,536.4) |
(242,947.0) |
(48,589.4) | |||
|
այդ թվում` |
||||||||||||
|
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |
(291,536.4) |
(242,947.0) |
(48,589.4) |
(291,536.4) |
(242,947.0) |
(48,589.4) |
(291,536.4) |
(242,947.0) |
(48,589.4) | |||
|
այդ թվում` |
||||||||||||
|
Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում |
(291,536.4) |
(242,947.0) |
(48,589.4) |
(291,536.4) |
(242,947.0) |
(48,589.4) |
(291,536.4) |
(242,947.0) |
(48,589.4) | |||
|
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար |
Դ. Սարգսյան |
|
Հավելված N 2 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 21-ի N 439-Ն որոշման |
Աղյուսակ N 1
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 1748-Ն որոշման N 11 հավելվածի N 11.15 աղյուսակում կատարվող փոփոխությունները
|
Չափորոշիչներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը | |||||||||||
|
ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ |
ֆինանսական ցուցանիշներ | |||||||||||
|
առաջին կիսամյակ |
ինն ամիս |
տարի |
առաջին կիսամյակ |
ինն ամիս |
տարի | |||||||
|
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները | ||||||||||||
|
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | |||||||||||
|
Ը009 |
ԱԾ01 | |||||||||||
|
Քանակական |
Համակարգման (ղեկավարման) ենթակա գումարը (հազ. դրամ) | X | X | X | ||||||||
|
Որակական |
Մշակված չէ |
X | X | X | ||||||||
|
Ժամկետայնության |
Մշակված չէ |
X | X | X | ||||||||
|
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ |
X |
X |
X |
43,970.6 |
43,970.6 |
43,970.6 | ||||||
|
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||
|
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||
|
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները) | ||||||||||||
| 1.2 Տրանսֆերտներ | ||||||||||||
|
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | |||||||||||
|
Ը009 |
ԾՏ01 | |||||||||||
|
Շահառուների քանակը |
Համայնքի թիվը |
4 |
4 |
4 |
X |
X |
X | |||||
|
Գումարը (հազ.դրամ) |
X |
X |
X |
242,947 |
242,947 |
242,947 | ||||||
|
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը |
|
|
ԳԶՄՀ-ի |
|
|
| ||||||
|
Շահառուների ընտրության չափանիշները | ||||||||||||
|
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||
|
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||
Աղյուսակ 2
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 1748-Ն որոշման N 11 հավելվածի N 11.4 աղյուսակում կատարվող փոփոխությունները
|
Չափորոշիչներ |
Ցուցանիշների փոփոխությունը | |||||||||||||||
|
ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ |
ֆինանսական ցուցանիշներ | |||||||||||||||
|
առաջին կիսամյակ |
ինն ամիս |
տարի |
առաջին կիսամյակ |
ինն ամիս |
տարի | |||||||||||
|
ՄԱՍ Բ: Կառավարչական հիմնարկի անմիջական գործունեության արդյունքները | ||||||||||||||||
|
2. Հանրային սեփականության կառավարման արդյունքների ցուցանիշները | ||||||||||||||||
|
2.1. Կարողությունների զարգացում | ||||||||||||||||
|
2.1.1. Ֆիզիկական կապիտալ. կառավարչական հիմնարկի կողմից ուղղակիորեն օգտագործվող ակտիվներ (ակտիվների ձեռքբերում, կառուցում կամ հիմնանորոգում) | ||||||||||||||||
|
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | |||||||||||||||
|
Ս002 |
ԿՀ01 | |||||||||||||||
|
Քանակական |
Ըստ միջազգային համաձայնագրի դրույթների |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||
|
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) |
X |
X |
X |
(291,536.4) |
(291,536.4) |
(291,536.4) | ||||||||||
|
Ակտիվի ծառայության կանխատեսվող ժամկետը |
Մշակված չէ |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||
|
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||
|
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||
|
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը |
||||||||||||||||
|
Փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը |
||||||||||||||||
|
Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա, մասնավորապես՝ | ||||||||||||||||
|
Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ |
Ակտիվի ձեռքբերումը կնպաստի Ը012 ծրագրի վերջնական արդյունքի ապահովմանը։ | |||||||||||||||
|
Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա |
Կիրառելի չէ | |||||||||||||||
|
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||
|
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||||
|
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները | ||||||||||||||||
|
Ծրագրային դասիչը |
Անվանումը | |||||||||||||||
|
Ը010 |
ԱԾ01 | |||||||||||||||
|
Քանակական |
կառավարվող գումարը (մլն դրամ) |
X |
X |
X | ||||||||||||
|
Որակական |
Մշակված չէ |
X |
X |
X | ||||||||||||
|
Ժամկետայնության |
Մշակված չէ |
X |
X |
X | ||||||||||||
|
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) |
X |
X |
X |
(43,970.6) |
(43,970.6) |
(43,970.6) | ||||||||||
|
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | ||||||||||||||||
|
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||||||||||
|
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները) | ||||||||||||||||
|
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար |
Դ. Սարգսյան |
| Փոփոխող ակտ | Համապատասխան ինկորպորացիան |
|---|
| Փոփոխող ակտ | Համապատասխան ինկորպորացիան |
|---|